В I квартале получили аванс за услуги, оформили счет-фактуру и начислили НДС. В том же квартале по ошибке отразили реализацию услуг, а НДС с аванса поставили к вычету. Фактически услуги будут оказаны только в IV квартале. Какими проводками исправить ошибку?
Рубрика: НДС ,Счета-фактуры и другие документы по НДС