Мы допустили ошибку в разделе 3 декларации по НДС. А именно стоимость реализованных товаров по одному из счетов-фактур случайно отразили в строке 070, а не в строке 010. То есть вышло так, как будто товары не реализованы, а оплачены покупателем. Чем это грозит?
Рубрика: Декларация по НДС